Orden de Compra. Nº
1049-603-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-671-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1049-603-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-671-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IFOP
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Facturación
Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna
Valparaíso
Impuesto
67032
Dirección de Envío de la Factura
Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAKAT SPA
Razón Social
MAKAT SPA
R.U.T.
77.589.289-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAKAT SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52141607
Suavizantes de ropa
4
Unidad
DETERGENTE LIQUIDO 2.8 LTS
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZAS 750 ML
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131829
Productos de limpieza del baño
12
Unidad
LIMPIA INODORO ANTISARRO PASTILLAS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47121605
Limpiadores de suelo
8
Unidad
LIQUIDO LIMPIADOR PISO AROMAS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
PAÑOS DE COCINA GRANDE
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
12352311
Alúmina y otros compuestos de aluminio
1
Unidad
PAPEL ALUMINIO PARA COCINA
$ 17.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
14121504
Papel para embalaje
1
Unidad
PAPEL ALUSA PLUS PARA COCINA
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 MTS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
47131619
Cabezas de trapero
8
Unidad
REPUESTO MOPA ALGODON CLASICA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
52121602
Servilletas
60
Unidad
SERVILLETAS 33X33 CM
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
TORK TOALLA JUMBO UNIVERSAL TO 55 004
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
53131624
Toallitas húmedas
4
Paquete
TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UNIDADES
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
47131619
Cabezas de trapero
4
Paquete
TRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE 10 UNIDADES
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
TOALLA PAPEL PAPEL DOBLE HOJA 70 MTS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
Total Neto
$ 352.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.032
TOTAL OC
$ 419.832
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.