Orden de Compra. Nº1049-603-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-671-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049-603-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-671-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IFOP
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna Valparaíso
Impuesto 67032
Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKAT SPA
Razón Social MAKAT SPA
R.U.T. 77.589.289-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKAT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141607
Suavizantes de ropa4UnidadDETERGENTE LIQUIDO 2.8 LTS  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS 750 ML  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131829
Productos de limpieza del baño12UnidadLIMPIA INODORO ANTISARRO PASTILLAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121605
Limpiadores de suelo8UnidadLIQUIDO LIMPIADOR PISO AROMAS  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS DE COCINA GRANDE  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
12352311
Alúmina y otros compuestos de aluminio1UnidadPAPEL ALUMINIO PARA COCINA  $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
14121504
Papel para embalaje1UnidadPAPEL ALUSA PLUS PARA COCINA  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 MTS  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131619
Cabezas de trapero8UnidadREPUESTO MOPA ALGODON CLASICA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
52121602
Servilletas60UnidadSERVILLETAS 33X33 CM  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
14111703
Toallas de papel6UnidadTORK TOALLA JUMBO UNIVERSAL TO 55 004  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
53131624
Toallitas húmedas4PaqueteTOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UNIDADES  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131619
Cabezas de trapero4PaqueteTRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE 10 UNIDADES  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA PAPEL PAPEL DOBLE HOJA 70 MTS  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 352.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.032
TOTAL OC $ 419.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.