Orden de Compra. Nº
1049-756-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1049-37-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1049-756-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1049-37-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IFOP
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Facturación
Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna
Valparaíso
Impuesto
250117,14
Dirección de Envío de la Factura
Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CH GreenTrans SpA
Razón Social
CH GREENTRANS SPA
R.U.T.
77.910.161-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CH GreenTrans SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
Líquido corrector
2
Unidad no definida
CORRECTOR DE PINCEL BLANCO 12 ML
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
52121704
Toallas de mano
2
Unidad no definida
TOALLA DE MANO 45 X 90 CM
$ 15.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.068
$ 30.068
27111726
Llaves de tuercas
2
Unidad no definida
LLAVE PUNTA CORONA, ACERO CROMO VANADIO 46 MM
$ 85.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.250
$ 171.250
55121705
Señales autoadhesivas
1
Unidad no definida
SENALETICA NO FUMAR
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
27111726
Llaves de tuercas
2
Unidad no definida
LLAVE PUNTA CORONA, ACERO CROMO VANADIO 50 MM
$ 92.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.704
$ 184.704
60104906
Kits de batería
4
Unidad no definida
BATERIA DE 12 V, CAPACIDAD NOMINAL 50AH
$ 202.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 811.764
$ 811.764
53121705
Cajas para material y equipos
1
Unidad no definida
CAJA PLASTICA 75 LTS
$ 30.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.400
$ 30.400
31162301
Perfiles de montaje
2
Unidad no definida
PERFIL ANGULO DE ACERO 30X30X2 MM TIRA DE 6 METROS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
31191506
Discos abrasivos
10
Unidad no definida
DISCO ABRASIVO DE CORTAL PARA ESMERIL DIAMETRO DE 4 PULGADAS (100 MM) Y ESPESOR (1MM)
$ 1.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.820
$ 16.820
Total Neto
$ 1.316.406
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 250.117
TOTAL OC
$ 1.566.523
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.