Orden de Compra. Nº1049-756-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1049-37-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049-756-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1049-37-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IFOP
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T. 61.310.000-8
Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna Valparaíso
Impuesto 250117,14
Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CH GreenTrans SpA
Razón Social CH GREENTRANS SPA
R.U.T. 77.910.161-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CH GreenTrans SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector2Unidad no definidaCORRECTOR DE PINCEL BLANCO 12 ML  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
52121704
Toallas de mano2Unidad no definidaTOALLA DE MANO 45 X 90 CM  $ 15.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.068 $ 30.068
27111726
Llaves de tuercas2Unidad no definidaLLAVE PUNTA CORONA, ACERO CROMO VANADIO 46 MM  $ 85.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.250 $ 171.250
55121705
Señales autoadhesivas1Unidad no definidaSENALETICA NO FUMAR  $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
27111726
Llaves de tuercas2Unidad no definidaLLAVE PUNTA CORONA, ACERO CROMO VANADIO 50 MM  $ 92.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.704 $ 184.704
60104906
Kits de batería4Unidad no definidaBATERIA DE 12 V, CAPACIDAD NOMINAL 50AH  $ 202.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.764 $ 811.764
53121705
Cajas para material y equipos1Unidad no definidaCAJA PLASTICA 75 LTS  $ 30.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
31162301
Perfiles de montaje2Unidad no definidaPERFIL ANGULO DE ACERO 30X30X2 MM TIRA DE 6 METROS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31191506
Discos abrasivos10Unidad no definidaDISCO ABRASIVO DE CORTAL PARA ESMERIL DIAMETRO DE 4 PULGADAS (100 MM) Y ESPESOR (1MM)  $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.820 $ 16.820
Total Neto $ 1.316.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.117
TOTAL OC $ 1.566.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.