Orden de Compra. Nº1049242-148-AG23 "SERVICIO DE CAFETERÍA PARA 20 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DIAGNÓSTICO DE ARTESANÍA EN SAN FABIAN DE ALICO"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049242-148-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERÍA PARA 20 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DIAGNÓSTICO DE ARTESANÍA EN SAN FABIAN DE ALICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMÍA DE LAS CULT , ARTES Y PAT REGIÓN DE ÑUBLE
Razón Social Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
R.U.T. 62.000.430-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
R.U.T. 62.000.430-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán.
Comuna Chillán
Impuesto 31932,92
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CUNA DE PARRA
Razón Social MARIO ANDRÉS ZÚÑIGA DONOSO
R.U.T. 12.375.476-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CUNA DE PARRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de cafatería para 20 personas, segun detalle técnico mínimo adjunto.  $ 168.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.068 $ 168.068
Total Neto $ 168.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.375.476-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.