Orden de Compra. Nº1050283-12-SE26 "SERVICIO DE LIMPIA FOSAS SÈPTICAS EN 21 CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGUN LICITACIÓN N°1050283-21-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-12-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIA FOSAS SÈPTICAS EN 21 CASOS SOCIALES DE LA COMUNA, SEGUN LICITACIÓN N°1050283-21-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1050283-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°85-2026/215-24-01-001-001-001. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 512715
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECORSERVICE E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCCIONES EULALIA DE LAS MERCEDES CORNEJO REY
R.U.T. 76.355.002-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECORSERVICE E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121022
Servicios de limpieza del pozo1Unidad no definidaCONTRATO DE SUMINISTRO LIMPIEZA DE 21 FOSAS SEPTICAS,PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA.SEGÚN DETALLE ADJUNTO AL INFORME.  $ 2.698.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.698.500 $ 2.698.500
Total Neto $ 2.698.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 512.715
TOTAL OC $ 3.211.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.