|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1050283-143-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-03-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE LUMINARIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1050283-66-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Compras Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
|
|
R.U.T. |
69.081.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N°921 interior |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
|
|
R.U.T. |
69.081.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N°921 interior |
|
Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
|
|
Impuesto |
1606260 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N°921 interior |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ELISEO SEGUNDO |
|
Razón Social |
ELISEO SEGUNDO HORTA BUSTAMANTE
|
|
R.U.T. |
9.362.665-6 |
|
Sucursal |
ELISEO SEGUNDO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA TEMPORAL, PARA TRABAJOS ENCOMENDADOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA. | |
$ 8.454.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.454.000
|
$ 8.454.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.454.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.606.260
|
|
$ 10.060.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.