Orden de Compra. Nº1050283-212-SE26 "ADQUISICIÓN DE MAERIALES PARA EJECUCIÓN DE MURAL EN SECTOR CALLEJONES, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-7-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-212-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAERIALES PARA EJECUCIÓN DE MURAL EN SECTOR CALLEJONES, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-7-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1050283-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°1215-2026/215-22-04-010-001-001. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 28990,2
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Casa Garcia suc Rengo
Razón Social GARCIA RIO SPA
R.U.T. 81.571.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Casa Garcia suc Rengo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MAERIALES PARA EJECUCIÓN DE MURAL EN SECTOR CALLEJONES. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.  $ 152.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.580 $ 152.580
Total Neto $ 152.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.990
TOTAL OC $ 181.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.