Orden de Compra. Nº1050283-2271-SE25 "ADQUISICIÒN DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA GUIRNALDAS SECTOR DE BISUTERIAS , CARNAVAL VERANO 2025, SEGÙN ILICITACIÓN N°1050283-59-LQ22."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-2271-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA GUIRNALDAS SECTOR DE BISUTERIAS , CARNAVAL VERANO 2025, SEGÙN ILICITACIÓN N°1050283-59-LQ22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1050283-59-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°633/215-22-04-010-001-002. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 204299,495
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Ariel
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA
R.U.T. 76.911.619-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal José Ariel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121009
Reguladores de potencia1Unidad no definidaADQUISICIÒN DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA GUIRNALDAS SECTOR DE BISUTERIAS , CARNAVAL VERANO 2025,  $ 1.075.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.261 $ 1.075.261
Total Neto $ 1.075.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.299
TOTAL OC $ 1.279.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.