Orden de Compra. Nº1050283-2325-SE25 "ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO BIDONES DE AGUA 20 LITROS,Y VASOS PLÁSTICOS, POR MES DE ENERO,SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-36-LE24."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-2325-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO BIDONES DE AGUA 20 LITROS,Y VASOS PLÁSTICOS, POR MES DE ENERO,SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-36-LE24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1050283-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°762/215-22-08-999-002-000. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 121250,1758
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL S.A.
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANANTIAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadADQUISICION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE 263 BOTELLON DE 20 LITROS PURIFICADA Y 900 VASOS PLASTICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALESValor neto recarga de botellón 20 litros agua purificada $ 638.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.159 $ 638.159
Total Neto $ 638.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.250
TOTAL OC $ 759.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.