Orden de Compra. Nº1050283-25-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1050283-3-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-25-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1050283-3-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 5130000
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EX PARQUE MUNICIPAL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAILAN GROUP SPA
Razón Social MAILAN GROUP SPA
R.U.T. 77.245.917-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAILAN GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151704
Servicios de músicos, banda u orquestas1UnidadSERVICIO DE PRESENTACIÓN MUSICAL BANDA "NOCHE DE BRUJAS" EN FESTIVAL DE VERANO CARNAVAL 2026, SEGÚN ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  $ 27.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000.000 $ 27.000.000
Total Neto $ 27.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.130.000
TOTAL OC $ 32.130.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.