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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1050283-2510-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de tortas para Oficina OMIL; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1050283-279-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Facturación |
Tagua Tagua N°222 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
46302,5247872 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tagua Tagua N°222 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aurora Ogaz Ogaz |
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Razón Social |
AURORA DEL CARMEN OGAZ OGAZ
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R.U.T. |
6.960.344-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aurora Ogaz Ogaz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad no definida | Adquisición de tortas para realizar actividades de Intermediación Laboral, Talleres de apresto Laboral reuniones de coordinación y actividades de Intermediación Laboral.
4 tortas 50 personas
2 tortas 25 personas
Según requerimiento adjunto | |
$ 243.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.697
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$ 243.697
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Total Neto
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$ 243.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.303
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$ 290.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.