Orden de Compra. Nº1050283-2510-AG25 "Adquisición de tortas para Oficina OMIL; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1050283-279-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-2510-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tortas para Oficina OMIL; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1050283-279-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD N° 1680 // 214-05-91-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 46302,5247872
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aurora Ogaz Ogaz
Razón Social AURORA DEL CARMEN OGAZ OGAZ
R.U.T. 6.960.344-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aurora Ogaz Ogaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaAdquisición de tortas para realizar actividades de Intermediación Laboral, Talleres de apresto Laboral reuniones de coordinación y actividades de Intermediación Laboral. 4 tortas 50 personas 2 tortas 25 personas Según requerimiento adjunto   $ 243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.697 $ 243.697
Total Neto $ 243.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.303
TOTAL OC $ 290.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.960.344-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.960.344-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.