Orden de Compra. Nº1050283-2674-SE25 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIDON DE AGUA Y VASOS PLASTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÙN LICITACIÓN N°1050283-36-LE24."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-2674-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIDON DE AGUA Y VASOS PLASTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÙN LICITACIÓN N°1050283-36-LE24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1050283-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°2635/215-22-08-999-002-000. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 69960,09
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL S.A.
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANANTIAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos2Unidad no definida600 UNIDADES DE VASOS PLASTICOS.SEGÚN DETALLE ADJUNTO A LA GUIA N°10452966  $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.361
50202301
Agua151UnidadADQUISICION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE 140 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS N°10466766-10452966-10444522-10432780.-Valor neto recarga de botellón 20 litros agua purificada $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.850 $ 354.850
Total Neto $ 368.211
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.960
TOTAL OC $ 438.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.