Orden de Compra. Nº1050283-2775-SE25 "SUMINISTRO DE ARRIENDO IMPRESORAS KYOCERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-38-LP24."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-2775-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARRIENDO IMPRESORAS KYOCERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-38-LP24.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1050283-38-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°2849/215-22-09-005-001-002. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 528599,19
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOCUSERVICE
Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA
R.U.T. 77.397.590-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOCUSERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN ARRIENDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. SEGÙN DETALLE ADJUNTO, Y FACTURAS.  $ 2.782.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.782.101 $ 2.782.101
Total Neto $ 2.782.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 528.599
TOTAL OC $ 3.310.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.