Orden de Compra. Nº1050283-455-AG24 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CANALES EN TEATRO MUNICIPAL, SEGÚN compra ágil: 1050283-259-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-455-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CANALES EN TEATRO MUNICIPAL, SEGÚN compra ágil: 1050283-259-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD N°2226/215-22-06-001-001-006. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTORAMOS
Razón Social SERGIO SEGUNDO PINTO RAMOS
R.U.T. 10.364.463-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PINTORAMOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102703
Servicios de limpieza de suelos1UnidadSE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE LIMPIEZA CANALES TEATRO MUNICIPAL, SEGUN TTR ADJUNTO.  $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.280.745-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.886.545-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.655.551-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.685.126-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.600.573-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.973.594-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.678.286-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 10.364.463-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.692.846-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.127.277-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.712.945-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.672.396-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.672.396-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.