Orden de Compra. Nº1050283-840-AG23 "ADQUISICION DE 02 ALL IN ONE PARA PREFESIONALES DE OF DE CONTABILIDAD, compra ágil: 1050283-516-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-840-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 02 ALL IN ONE PARA PREFESIONALES DE OF DE CONTABILIDAD, compra ágil: 1050283-516-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04 del sistema 215-29-06-001-001--0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 235354,9
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201405
Tarjetas de recepción de redes ópticas2Unidad no definidaSEGUN DESCRIPCION,ADQUISICION DE 02 ALL IN ONE PARA PREFESIONALES DE OF DE CONTABILIDAD.  $ 619.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.710 $ 1.238.710
Total Neto $ 1.238.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.355
TOTAL OC $ 1.474.065


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.313.849-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.479-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.229.656-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.