|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1051173-213-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO DC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1051173-9-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.100.003-2 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé 115 piso 4 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1585388,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 115 piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sumatec Ltda. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.367.430-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sumatec Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231512
| Software de gestión de licencias | 50 | Unidad | RENOVACIÓN DE 50 LICENCIAS Adobe ACROBAT PRO DC, DESDE 1051173-9-LE24
El proveedor deberá activar las licencias a más tardar el 26 de noviembre de 2024. | Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi Latin
American Languages Subscription Renewal Anual 1 User Level 3 50 - 99 30002135CC03A12 |
$ 166.883,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.344.150
|
$ 8.344.150
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.344.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.585.388
|
|
$ 9.929.538
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.