Orden de Compra. Nº1051425-146-SE24 "Adquisición de elementos de protección y ropa de trabajo para los funcionarios de la dirección de Vialidad, Región de Ñuble"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051425-146-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de protección y ropa de trabajo para los funcionarios de la dirección de Vialidad, Región de Ñuble
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1051425-69-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Dirección Regional Ñuble
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra LAZARETO N° 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002/22.02.003/22.04.004/22.04.005/22.04.999 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVENIDA LIBERTAD EDIFICIOS PUBLICOS S/N CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 470630
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LIBERTAD EDIFICIOS PUBLICOS S/N CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros Nacionales
Razón Social SUMINISTROS NACIONALES SPA
R.U.T. 77.030.658-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros Nacionales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes100UnidadLente seguridad UVLENTE CARBON X-15 AF $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
46181703
Máscara de soldador10UnidadMascara de soldarMASCARA FOTOSENSIBLE OPTECH CERTIFICADA- REG ISP $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
31211903
Equipo para protección150UnidadMascarilla N100 (Desechable)Respirador de Seguridad 3M 8233 Alta Eficacia $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000
Total Neto $ 2.477.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.630
TOTAL OC $ 2.947.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.