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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1051425-263-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1051425-46-LE21 Emulsión Imprimante |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1051425-46-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LIBERTAD EDIFICIOS PUBLICOS S/N CHILLAN |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
3163500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LIBERTAD EDIFICIOS PUBLICOS S/N CHILLAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Clasa S.A. |
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Razón Social |
CLASA S A
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R.U.T. |
96.712.740-k |
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Sucursal |
Clasa S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 45 | Tonelada | “ADQUISICION DE 45 TONELADAS DE EMULSIÓN IMPRIMANTE A GRANEL” de acuerdo a Especificaciones Técnicas, las cuales serán solicitadas en parcialidades. | SE OFERTAN 45 TONELADAS DE EMULSIÓN IMPRIAMANTE PRIME, PARA LOS TRABAJOS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE.
COTIZACIÓN CONSIDERA: PLAZO DE ENTREGA DE 1 DÍA EN CAMIÓN REGADOR QUE EJECUTARÁ LOS TRABAJOS DE RECAPADO, PREVIA COORDINACIÓN CON INSTECTOR FISCAL; COTIZACIÓN |
$ 370.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.650.000
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$ 16.650.000
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Total Neto
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$ 16.650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.163.500
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$ 19.813.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.