Orden de Compra. Nº1051425-414-SE21 "OC DESDE 1051425-83-LE21, ADQUISICION DE 52 TONELADAS DE EMULSIÓN IMPRIMANTE A GRANEL, SEGUNDO LLAMADO."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051425-414-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1051425-83-LE21, ADQUISICION DE 52 TONELADAS DE EMULSIÓN IMPRIMANTE A GRANEL, SEGUNDO LLAMADO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1051425-83-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Dirección Regional Ñuble
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra LAZARETO N° 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación EDIFICIOS PUBLICOS S/N CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 3754400
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIOS PUBLICOS S/N CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clasa S.A.
Razón Social CLASA S A
R.U.T. 96.712.740-k
Sucursal Clasa S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto52ToneladaAdquisición de 52 toneladas de emulsión imprimante a granel segundo llamado, de acuerdo a Especificaciones Técnicas de bases de licitación.SE OFERTAN 52 TONELADAS DE EMULSIÓN IMPRIAMANTE PRIME, PARA LOS TRABAJOS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE. COTIZACIÓN CONSIDERA: PLAZO DE ENTREGA DE 1 DÍA EN CAMIÓN REGADOR QUE EJECUTARÁ LOS TRABAJOS DE RECAPADO, PREVIA COORDINACIÓN CON INSTECTOR FISCAL; COTIZACIÓN $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.760.000 $ 19.760.000
Total Neto $ 19.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.754.400
TOTAL OC $ 23.514.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.