Orden de Compra. Nº1051765-1093-SE25 "C.E.T San Carlos, Mantencion y Reparacion Vehiculo Fiscal PPU GLBT27"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051765-1093-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra C.E.T San Carlos, Mantencion y Reparacion Vehiculo Fiscal PPU GLBT27
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1051765-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Ñuble
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2424 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219
Comuna *
Impuesto 248178
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCARSCANN CHILLAN
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OCARSCANN CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero2Unidad no definidaCambio de rotula superior segun linea 40 PRESUPUESTO N° 11536Cambio de rotula superior segun linea 40 PRESUPUESTO N° 11536 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
25172003
Amortiguadores para camiones2Unidad no definidaCambio de amortiguadores segun linea 44 PRESUPUESTO N° 11536Cambio de amortiguadores segun linea 44 PRESUPUESTO N° 11536 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaReparacion de paquetes de resortes segun linea 52 PRESUPUESTO N° 11536Reparacion de paquetes de resortes segun linea 52 PRESUPUESTO N° 11536 $ 81.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200
25174202
Suspensión de dirección1Unidad no definidaColumna dereccion segun linea 42 PRESUPUESTO N° 11536Columna dereccion segun linea 42 PRESUPUESTO N° 11536 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaCambio de bulbo, switch y sensores segun linea 125 PRESUPUESTO N° 11536Cambio de bulbo, switch y sensores segun linea 125 PRESUPUESTO N° 11536 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
24112404
Caja1Unidad no definidaCambio caja de direccion segun linea 50 PRESUPUESTO N° 11536Cambio caja de direccion segun linea 50 PRESUPUESTO N° 11536 $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 1.306.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.178
TOTAL OC $ 1.554.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.