|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1051765-1183-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Dirreg Ñuble/ Adquisición insumos de aseo para el área de Alimentación Regional |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1051765-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Región de Ñuble |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Ñuble
|
|
R.U.T. |
62.000.570-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertad N°219 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Ñuble
|
|
R.U.T. |
62.000.570-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Libertad N°219 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
48256,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertad N°219 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131615
| Escobillones | 45 | Unidad | ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL MANGO METALICO
| ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL MANGO METALICO |
$ 1.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.400
|
$ 59.400
|
47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 50 | Pack | GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS TALLA M
| GUANTES DE LIMPIEZA AMARILLOS TALLA M |
$ 540,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.000
|
$ 27.000
|
47131810
| Productos para lavar platos | 55 | Bidón | LAVALOZA CONCENTRADO 5 LITROS
| LAVALOZA CONCENTRADO 5 LITROS |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.000
|
$ 99.000
|
47131502
| Paños de limpieza | 60 | Unidad | PAÑO ESPONJA CELULOSA ABSORBENTE SIMILAR A SPONGGI
| PAÑO ESPONJA CELULOSA ABSORBENTE SIMILAR A SPONGGI |
$ 231,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.860
|
$ 13.860
|
47131618
| Mopas húmedas | 80 | Unidad | TRAPERO DE PISO SIMPLE OJAL 50*45
| TRAPERO DE PISO SIMPLE OJAL 50*45 |
$ 540,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.200
|
$ 43.200
|
47121812
| Raspadores de limpieza | 60 | Unidad | VIRUTILLA PARA OLLA GRUESA REDONDA
| VIRUTILLA PARA OLLA GRUESA REDONDA |
$ 192,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.520
|
$ 11.520
|
|
|
Total Neto
|
$ 253.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.256
|
|
$ 302.236
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.