Orden de Compra. Nº1051765-3172-CM19 "RECARGAS PARA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051765-3172-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra RECARGAS PARA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Ñuble
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Facturación Avenida Libertad 219
Comuna Chillán
Impuesto 3991597
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad 219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMIPASS
Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.
R.U.T. 76.032.107-9
Sucursal AMIPASS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
2239-13-LR18
Procedimientos administrativos1 (1628093 )ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1630093(1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5 $ 21.459.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.459.043 $ 21.459.043
Total Neto $ 21.459.043
Descuento $ 450.640
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.991.597
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 25.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.