Orden de Compra. Nº1051765-477-SE26 "DIRREG.ÑUBLE /ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051765-477-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra DIRREG.ÑUBLE /ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1051765-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Ñuble
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1461 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219
Comuna *
Impuesto 53589,12
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos36UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 225grs. AROMAS SURTIDO  $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.448 $ 38.448
14111703
Toallas de papel70UnidadTOALLA DE PAPEL ROLLO 250MT HOJA SIMPLETOALLA DE PAPEL ROLLO 250MT HOJA SIMPLE $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.400 $ 155.400
14111704
Papel higiénico60Unidad PAPEL HIGIENICO ROLLO 500 MT HOJA SIMPLE PAPEL HIGIENICO ROLLO 500 MT HOJA SIMPLE $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
Total Neto $ 282.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.589
TOTAL OC $ 335.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.