Orden de Compra. Nº1051765-635-SE25 "C.E.T San Carlos, Mantencion y Reparacion Vehiculo Fiscal PPU JGJV92"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051765-635-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra C.E.T San Carlos, Mantencion y Reparacion Vehiculo Fiscal PPU JGJV92
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1051765-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Ñuble
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1388 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Facturación Libertad 219
Comuna *
Impuesto 66621,6
Dirección de Envío de la Factura Libertad 219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OCARSCANN CHILLAN
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OCARSCANN CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaSERVICIO INMUNIZADO DE CARROCERIA, SEGUN LINEA 255 PRESUPUESTO N° 10402SERVICIO INMUNIZADO DE CARROCERIA, SEGUN LINEA 255 PRESUPUESTO N° 10402 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
15121902
Grasa1Unidad no definidaENGRASE, SEGUN LINEA 11 PRESUPUESTO N° 10402ENGRASE, SEGUN LINEA 11 PRESUPUESTO N° 10402 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
25173001
Iluminación interior para automóviles2Unidad no definidaREPARACION ELECTRICA BALIZAS, SIRENA, LUCES, SEGUN LINEA 121 PRESUPUESTO N° 10402REPARACION ELECTRICA BALIZAS, SIRENA, LUCES, SEGUN LINEA 121 PRESUPUESTO N° 10402 $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
26101805
Kits de reparación del motor1Unidad no definidaTEST BREVE, SEGUN LINEA 27 PRESUPUESTO N° 10402TEST BREVE, SEGUN LINEA 27 PRESUPUESTO N° 10402 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44103004
Fusibles1Unidad no definidaCAMBIO DE CABLES ELECTRICOS EN GENERAL, SEGUN LINEA 114 PRESUPUESTO N° 10402CAMBIO DE CABLES ELECTRICOS EN GENERAL, SEGUN LINEA 114 PRESUPUESTO N° 10402 $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
78180104
Reparación de tren delantero o trasero2Unidad no definidaCAMBIO DE CRUCETAS, SEGUN LINEA 58 PRESUPUESTO N° 10402CAMBIO DE CRUCETAS, SEGUN LINEA 58 PRESUPUESTO N° 10402 $ 50.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.240 $ 100.240
Total Neto $ 350.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.622
TOTAL OC $ 417.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.