Orden de Compra. Nº
1051765-635-SE25
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C.E.T San Carlos, Mantencion y Reparacion Vehiculo Fiscal PPU JGJV92
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1051765-635-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
C.E.T San Carlos, Mantencion y Reparacion Vehiculo Fiscal PPU JGJV92
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1051765-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Ñuble
Razón Social
Dirección Regional de Ñuble
R.U.T.
62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertad N°219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1388 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Ñuble
R.U.T.
62.000.570-3
Dirección de Facturación
Libertad 219
Comuna
*
Impuesto
66621,6
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OCARSCANN CHILLAN
Razón Social
electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T.
76.593.216-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OCARSCANN CHILLAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SERVICIO INMUNIZADO DE CARROCERIA, SEGUN LINEA 255 PRESUPUESTO N° 10402
SERVICIO INMUNIZADO DE CARROCERIA, SEGUN LINEA 255 PRESUPUESTO N° 10402
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
15121902
Grasa
1
Unidad no definida
ENGRASE, SEGUN LINEA 11 PRESUPUESTO N° 10402
ENGRASE, SEGUN LINEA 11 PRESUPUESTO N° 10402
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
25173001
Iluminación interior para automóviles
2
Unidad no definida
REPARACION ELECTRICA BALIZAS, SIRENA, LUCES, SEGUN LINEA 121 PRESUPUESTO N° 10402
REPARACION ELECTRICA BALIZAS, SIRENA, LUCES, SEGUN LINEA 121 PRESUPUESTO N° 10402
$ 77.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.000
$ 154.000
26101805
Kits de reparación del motor
1
Unidad no definida
TEST BREVE, SEGUN LINEA 27 PRESUPUESTO N° 10402
TEST BREVE, SEGUN LINEA 27 PRESUPUESTO N° 10402
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44103004
Fusibles
1
Unidad no definida
CAMBIO DE CABLES ELECTRICOS EN GENERAL, SEGUN LINEA 114 PRESUPUESTO N° 10402
CAMBIO DE CABLES ELECTRICOS EN GENERAL, SEGUN LINEA 114 PRESUPUESTO N° 10402
$ 39.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.200
$ 39.200
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
2
Unidad no definida
CAMBIO DE CRUCETAS, SEGUN LINEA 58 PRESUPUESTO N° 10402
CAMBIO DE CRUCETAS, SEGUN LINEA 58 PRESUPUESTO N° 10402
$ 50.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.240
$ 100.240
Total Neto
$ 350.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.622
TOTAL OC
$ 417.262
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.