Orden de Compra. Nº1051765-664-SE23 "CRS CHILLAN - MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051765-664-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra CRS CHILLAN - MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1051765-14-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Ñuble
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1331 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Ñuble
R.U.T. 62.000.570-3
Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219
Comuna Chillán
Impuesto 19038
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION Y ENTREGA
REMITIR FACTURAS EN SIGUIENTES FORMATOS:

XML dipresrecepcion@custodium.com (plazo 72 hrs. desde su emisión); PDF hermes.sandoval@gendarmeria.cl

INCORPORAR COMO REFERENCIA EN FACTURA EL "NUMERO Y FECHA" DE ORDEN DE COMPRA Y EN CONDICIONES DE PAGO "CREDITO"

ADQUISICION CORRESPONDE A CRS CHILLAN
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T. 76.222.594-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadMANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: INYECCIÓN Y LÁSER.Mantencón y Reparación de Impresora Multifuncional Inyección Tinta y Láser $ 100.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200
Total Neto $ 100.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.038
TOTAL OC $ 119.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.