Orden de Compra. Nº
1051765-939-SE24
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DIRREG. ÑUBLE, Mantención y reparación Movil 215 USEP Chillán
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Ñuble
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1051765-939-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIRREG. ÑUBLE, Mantención y reparación Movil 215 USEP Chillán
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1051765-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Ñuble
Razón Social
Dirección Regional de Ñuble
R.U.T.
62.000.570-3
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertad N°219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1837 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Ñuble
R.U.T.
62.000.570-3
Dirección de Facturación
Avenida Libertad N°219
Comuna
*
Impuesto
156411,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Libertad N°219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
hector samuel
Razón Social
electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T.
76.593.216-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
hector samuel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo
1
Unidad
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO SEGUN LINEA 82
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo
2
Unidad
CAMBIO DE DISCOS DE FRENO SEGUN LINEA 88
$ 138.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.000
$ 277.000
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo
1
Unidad
LIQUIDO DE FRENO SEGUN LINEA 98
$ 6.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.020
$ 6.020
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo
2
Unidad
CAMBIO DE PASADORES DE CALIPER SEGUN LINEA 100
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo
2
Unidad
CAMBIO DE SENSORES DE DESGASTE DE FRENO SEGUN LINEA 101
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo
2
Unidad
CAMBIO DE AMPOLLETAS SEGUN LINEA 110
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo
2
Unidad
CAMBIO DE FUSIBLES, RELAY, FLASH, BOTONERAS SEGUN LINEA 113
$ 46.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.800
$ 93.800
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo
100
Unidad
SERVICIO DE GRUA COSTO POR KILOMETRO RECORRIDO SEGUN LINEA 218
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 823.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 156.412
TOTAL OC
$ 979.632
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.