Orden de Compra. Nº1052745-5-AG25 "Adquisición de materiales de uso o cosumo Dirplan Ñuble"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1052745-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de uso o cosumo Dirplan Ñuble
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional de Ñuble
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N°246, piso 10, oficina 1012.
Comuna Chillán
Impuesto 70300
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N°246, piso 10, oficina 1012.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2025
TítuloDescripción
Información sobre facturación y pagos bancarios

Importante

El oferente debe contar con habilitación en Mercado Público y debe tener la autorización de pagos a través de bancos en la región de Ñuble antes de aceptar la orden de compra:

https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio

  

En caso de adjudicación deberá en la;

Factura  incluir UDP 2390 en una parte visible

En el archivo XML de factura debe incluir:

Código unidad de pago 2390

UNIDAD_DE_PAGOÑUBLE_DIRECCION_PLANEAMIENTO

Correo: mop_dte@paperless.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFINITY-X SPA
Razón Social SERVICIOS INFINITY-X SPA
R.U.T. 77.848.638-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFINITY-X SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201402
Tarjetas de módulo de memoria1UnidadMemoria RAM 32 GB para equipo HP Z440  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
12171703
Tintas1PackTintas originales Epson T 544, Negra/Cyan/magenta/Amarilla  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.300
TOTAL OC $ 440.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.