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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1052836-90-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colchones para Albergue de San Carlos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
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R.U.T. |
62.000.470-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Maipu N° 680 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipu N° 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2024 |
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Proveedor |
COMERCIAL TELESERVI |
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Razón Social |
ROBERTO ENRIQUE IBÁÑEZ ORELLANA
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R.U.T. |
7.110.249-1 |
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Sucursal |
COMERCIAL TELESERVI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101508
| Colchones o sets de cama | 12 | Unidad no definida | Se requiere la compra de 12 colchones de 1 plaza | Venta de 12 colchones de 1 plaza |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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56101508
| Colchones o sets de cama | 8 | Unidad no definida | Se requiere la compra de 8 colchones de 1.5 plaza | Venta de 8 colchones de 1.5 plaza |
$ 110.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 880.000
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$ 880.000
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Total Neto
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$ 1.960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.960.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.