Orden de Compra. Nº1053139-272-AG25 "Servicio de Cócteles para Término de Asignaturas de Proyecto del DICI"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1053139-272-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cócteles para Término de Asignaturas de Proyecto del DICI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ingeniería
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 212980,5
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria BP
Razón Social PATRICIA ISABEL BUGUEÑO ALVARADO
R.U.T. 12.211.250-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria BP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering60UnidadSERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 18/12/2025, A LAS 13:00 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.DÍA 18/12/2025, A LAS 13:00 HRS. $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500
90101603
Servicios de catering45UnidadSERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 18/12/2025, A LAS 17:00 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.DÍA 18/12/2025, A LAS 17:00 HRS. $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.875 $ 178.875
90101603
Servicios de catering55UnidadSERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 22/12/2025, A LAS 12:30 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.DÍA 22/12/2025, A LAS 12:30 HRS $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.625 $ 218.625
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Servicios de catering56UnidadSERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 23/12/2025, A LAS 18:00 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.DÍA 23/12/2025, A LAS 18:00 HRS. $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.600 $ 222.600
90101603
Servicios de catering66UnidadSERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 30/12/2025, A LAS 13:00 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.DÍA 30/12/2025, A LAS 13:00 HRS. $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.350 $ 262.350
Total Neto $ 1.120.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.980
TOTAL OC $ 1.333.930


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.384.459-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.211.250-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.