Orden de Compra. Nº
1053139-272-AG25
"
Servicio de Cócteles para Término de Asignaturas de Proyecto del DICI
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1053139-272-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Cócteles para Término de Asignaturas de Proyecto del DICI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Facultad de Ingeniería
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-k
Dirección de Facturación
Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
212980,5
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Banqueteria BP
Razón Social
PATRICIA ISABEL BUGUEÑO ALVARADO
R.U.T.
12.211.250-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Banqueteria BP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
60
Unidad
SERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 18/12/2025, A LAS 13:00 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.
DÍA 18/12/2025, A LAS 13:00 HRS.
$ 3.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.500
$ 238.500
90101603
Servicios de catering
45
Unidad
SERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 18/12/2025, A LAS 17:00 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.
DÍA 18/12/2025, A LAS 17:00 HRS.
$ 3.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.875
$ 178.875
90101603
Servicios de catering
55
Unidad
SERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 22/12/2025, A LAS 12:30 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.
DÍA 22/12/2025, A LAS 12:30 HRS
$ 3.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.625
$ 218.625
90101603
Servicios de catering
56
Unidad
SERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 23/12/2025, A LAS 18:00 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.
DÍA 23/12/2025, A LAS 18:00 HRS.
$ 3.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.600
$ 222.600
90101603
Servicios de catering
66
Unidad
SERVICIO DE ATENCIÓN DE CÓCTEL, DÍA 30/12/2025, A LAS 13:00 HRS. EN EL HALL DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. SE ADJUNTA ANEXO N° 1 CON DETALLES.
DÍA 30/12/2025, A LAS 13:00 HRS.
$ 3.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.350
$ 262.350
Total Neto
$ 1.120.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.980
TOTAL OC
$ 1.333.930
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.384.459-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
12.211.250-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.