Orden de Compra. Nº1053139-310-AG23 "MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO CAPACITACIONES PARA EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DEPTO ING. MECÁNICA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1053139-310-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO CAPACITACIONES PARA EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DEPTO ING. MECÁNICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ingeniería
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O.C N° 2023110904 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 303002,5
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENORT SPA.
Razón Social IMPRENORT PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y EVENTOS SPA
R.U.T. 77.019.214-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENORT SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta65UnidadLápices Ecológicos Lápiz ecológico de cartón reciclado y aplicación de color en punta y clip de plástico. Incluye sublimación a todo color (Sujeto a stock de modelo y color)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
24111503
Bolsas de plástico65UnidadBolsa Ecológica Bolsa Mediana con fuelle 34x44x15 cm (4/0). Área de impresión A4: 21 x 29,7 cm Impresión a todo color.  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.750 $ 204.750
14111531
Libros o cuadernos de registro70UnidadLibretas Tamaño 17 x 21 cm, Interior 70 hojas cuadriculadas en papel bond de 80 g, impresión a un color en negro. 1 Hoja en papel couché de 130 g, (datos personales y calendario) impresión a todo color 4/4. Cubierta tapa dura, impresión a todo color 4/0, terminación laminado mate. Encuadernación anillado doble cero.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
44122011
Carpetas para archivos65UnidadArchivadores personalizados. Tamaño carta, con lomo de 3 cm, con 8 separadores troquelado de tamaño 23.7 x 27.9 cm, impresas en papel couche de 300 g. impresión a todo color 4/4. Cubierta 2 unidades de tamaño 29 x 29 cm, impreso en papel couche de 200 g. impresión a todo color 4/0. y un lomo de 6.6 x 29 cm cm impreso en papel couche de 200 g. impreso a todo color.  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000
32101621
Memoria DRAM síncrona (SDRAM)65UnidadPendrive 8 Gb. incluye grabado de logo corporativo  $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.500 $ 500.500
Total Neto $ 1.594.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.002
TOTAL OC $ 1.897.752


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.019.214-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.