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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1053139-82-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PAÑOL MECÁNICA OC Nº 2019070250 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Facultad de Ingeniería |
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Razón Social |
Universidad de Tarapacá
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad de Tarapacá
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
15183 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Akcura Constructora |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
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R.U.T. |
76.113.077-3 |
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Sucursal |
Akcura Constructora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101801 2239-10-LP12
| Escobillas del motor | 12 | | (986302 )ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD 1002632 | (986302) ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $131 |
$ 4.370,00
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$ 0,00
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$ 1.572,00
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$ 52.440
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$ 54.012
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46181501 2239-10-LP12
| Delantales protectores | 6 | | (959745 )PECHERA SOLDADOR NACIONAL COLETO DESCARNE UNIDAD 976745 | (959745) PECHERA SOLDADOR NACIONAL COLETO DESCARNE UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $126 |
$ 4.190,00
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$ 0,00
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$ 756,00
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$ 25.140
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$ 25.896
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Total Neto
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$ 79.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.183
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 95.091
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.