Orden de Compra. Nº1053139-82-CM19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PAÑOL MECÁNICA OC Nº 2019070250"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1053139-82-CM19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PAÑOL MECÁNICA OC Nº 2019070250
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Facultad de Ingeniería
Razón Social Universidad de Tarapacá
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Tarapacá
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 15183
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akcura Constructora
Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
R.U.T. 76.113.077-3
Sucursal Akcura Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101801
2239-10-LP12
Escobillas del motor12 (986302 )ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD 1002632(986302) ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $131 $ 4.370,00 $ 0,00 $ 1.572,00 $ 52.440 $ 54.012
46181501
2239-10-LP12
Delantales protectores6 (959745 )PECHERA SOLDADOR NACIONAL COLETO DESCARNE UNIDAD 976745(959745) PECHERA SOLDADOR NACIONAL COLETO DESCARNE UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $126 $ 4.190,00 $ 0,00 $ 756,00 $ 25.140 $ 25.896
Total Neto $ 79.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.183
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.