Orden de Compra. Nº1057049-101-SE24 "VDH INT 423 RES EXENTA N° 834 24/03/2023 SERVICIO PROGRAMA DE WELLBEING PARA HCSBA ETAPA 3 FUS 146/2023. MEMO 104/105"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2024
Nombre de la Orden de Compra VDH INT 423 RES EXENTA N° 834 24/03/2023 SERVICIO PROGRAMA DE WELLBEING PARA HCSBA ETAPA 3 FUS 146/2023. MEMO 104/105
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-43-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 61
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enigrup
Razón Social ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAS LIMITADA
R.U.T. 76.104.917-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enigrup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101506
Asesorías en diseño organizacional2Global404-0520 ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA SERVICIO PROGRAMA DE WELLBEING MEMO 104/105. CUOTAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023404-0520 ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA SERVICIO PROGRAMA DE WELLBEING MEMO 104/105. CUOTAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 $ 9.052.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.105.746 $ 18.105.746
Total Neto $ 18.105.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.105.746

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.