Orden de Compra. Nº1057049-10955-SE26 "MCM - Desde ID. 1057049-27-LQ25 - RES. EX. ADJ. 857 INT. 290 - RES. EX. CONTRATO 1174 INT. 573 - Prestaciones de Radiocirugía - Memo 476. "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-10955-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-27-LQ25 - RES. EX. ADJ. 857 INT. 290 - RES. EX. CONTRATO 1174 INT. 573 - Prestaciones de Radiocirugía - Memo 476.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-27-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 494
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEM
Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
R.U.T. 78.366.460-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos1Global400-0129 - PRESTACIONES DE RADIOCIRUGIA - PERIODO DEL 19/05/2025 AL 27/10/2025 - MEMO 476 400-0129 -PRESTACIONES RADIOCIRUGIA - DESDE ID 1057049-27-LQ25 - RES. EX. 1174 DEL 07/02/2025 . MEMO 350/2025. PERIODO DESDE 05/06/2025 AL 29/08/2025. $ 12.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750.000 $ 12.750.000
Total Neto $ 12.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.750.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.