Orden de Compra. Nº1057049-11049-SE26 "PCV - Desde 1057049-73-LQ25 Servicio Mantención preventivo de Ambulancia, Res Exta 1910 del 18/08/2025, N°INT903 Aprueba Contrato, Res Exta 1422 del 19/06/2025 INT 587 Adjudica, Provi 4011 Estado de Pago 102."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-11049-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-73-LQ25 Servicio Mantención preventivo de Ambulancia, Res Exta 1910 del 18/08/2025, N°INT903 Aprueba Contrato, Res Exta 1422 del 19/06/2025 INT 587 Adjudica, Provi 4011 Estado de Pago 102.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-73-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 68970
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANUSA
Razón Social COMERCIAL SANUSA SPA
R.U.T. 77.634.778-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANUSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Global866-0015 Servicio Mantención Preventiva de Ambulancia, Res Exta 1910 del 18/08/2025, N°INT903 Aprueba Contrato, Res Exta 1422 del 19/06/2025 INT 587 Adjudica, Provi 4011 Estado de Pago 102866-0015 Servicio Mantención Preventiva de Ambulancia $ 363.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000
Total Neto $ 363.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.970
TOTAL OC $ 431.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.