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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-11160-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JCD INT. 1433 RE 3139 DESDE 1057049-193-LE25 (OC formalización de contrato) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-193-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
2850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-01-2026 |
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Proveedor |
Techsalud |
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Razón Social |
Centro Techsalud Limitada
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R.U.T. |
76.399.485-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Techsalud |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271907
| Productos o accesorios de aspirador respiratorio | 5 | Unidad | 345-0072 ASPIRADOR DESECHABLE, 8 G. ESTERIL, 80MM 4.0MM, AZUL | Aspirador desechable, 8 G. estéril, 80mm 4.0mm, azul |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 15.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.850
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$ 17.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.