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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-11221-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JLL RES. EX 3285 INT 2191/24 31/12/2024 ADJUDICA SERVICIO DE TURNOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE BODEGA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE 1057049-408-LE24 MEMO 26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-408-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
691834,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
ATSU SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.547.963-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Global | 704-0005 TURNO PERSONAL
SERVICIO DE TURNOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO MEMO 26 PERIODO SEPTIEMBRE 2025.
| SERVICIO DE TURNOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE BODEGA INT 2191/24 RES. EX 3285 31/12/2024 |
$ 3.645.200,00
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$ 3.966,00
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$ 0,00
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$ 3.645.200
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$ 3.641.234
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Total Neto
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$ 3.641.234
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 691.834
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$ 4.333.068
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.