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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-11263-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JLL- Desde 1057049-360-LQ24, Servicio de Mantencion Preventiva De Ventiladores No Invasivos y de Transporte, Res Exta 1704/2024 INT748/2025, 24.07.2025 Res. Ex. Adj. 071. 20.01.2025 Memo 437, periodo 29/03/2025 al 28/04/2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-360-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
608221,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
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R.U.T. |
96.625.550-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272209
| Circuito de respiración o ventilador | 1 | Mes | 808-0096
Cuota 03/24 - Memo 437, periodo 29/03/2025 al 28/04/2025. | Servicio de Mantención Preventiva de Ventiladores No Invasivos y de Transporte. 1057049-360-LQ24, Res Exta 1704/2024. |
$ 3.201.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.201.164
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$ 3.201.164
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Total Neto
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$ 3.201.164
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.221
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$ 3.809.385
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.