Orden de Compra. Nº1057049-11436-SE26 "MCM - Desde ID. 1057049-166-LQ24 - Res. Ex. Adj. 1610 Int. 1094 - Servicio mantenimiento Preventivo de equipos de mediana complejidad laboratorio y Anatomía Patológica del HCSBA - Memo 654"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-11436-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-166-LQ24 - Res. Ex. Adj. 1610 Int. 1094 - Servicio mantenimiento Preventivo de equipos de mediana complejidad laboratorio y Anatomía Patológica del HCSBA - Memo 654
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-166-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2949
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 47690
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Milca Sarai
Razón Social EQUIPOS Y SERVICIOS MILCA SARAI CORNEJO GAJARDO EI
R.U.T. 76.885.254-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Milca Sarai
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos1Mes808-0066 - Servicio de mantenimiento Preventivo de equipos de mediana complejidad de laboratorio y anatomía del HCSBA - Cuota 16/24 - Periodo del 11/10/2025 al 10/11/2025 - Memo 654   $ 251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.000 $ 251.000
Total Neto $ 251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.690
TOTAL OC $ 298.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.