Orden de Compra. Nº1057049-11495-SE26 "MCM - DESDE 1057049-27-LQ24 - RES.EX ADJ.187 INT 210 - RES.EX CONTRATO 849 INT 395 - SERVICIO DE PROGRAMA WELLBEING - MEMO 63"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-11495-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - DESDE 1057049-27-LQ24 - RES.EX ADJ.187 INT 210 - RES.EX CONTRATO 849 INT 395 - SERVICIO DE PROGRAMA WELLBEING - MEMO 63
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-27-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2982
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enigrup
Razón Social ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAS SPA
R.U.T. 76.104.917-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enigrup
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101506
Asesorías en diseño organizacional1Global400-0520 - SERVICIO DE PROGRAMA DE WELLBEING, ESTRATEGIAS DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE BURNOUT EN EL EQUIPO DE SALUD CON FOCO EN LA EXPERIENCIA USUARIA PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN - PERIODO DESDE 08/04/2025 AL 07/05/2025 - MEMO 63400-0520 SERVICIO DE PROGRAMA DE WELLBEING, ESTRATEGIAS DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE BURNOUT EN EL EQUIPO DE SALUD CON FOCO EN LA EXPERIENCIA USUARIA PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN $ 5.152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.152.000 $ 5.152.000
Total Neto $ 5.152.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.152.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.