Orden de Compra. Nº1057049-11498-SE25 "VDH - INT 1402/24 Res. Ex. 1986 14/08/2024 Adjudica INT. 71/25 Res. Ex. 439 27/02/2025 Aprueba contrato Mejoramiento unidades dietéticas Torre- Fase 1 DESDE 1057049-237-LE24 Memo 39/2025 "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-11498-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra VDH - INT 1402/24 Res. Ex. 1986 14/08/2024 Adjudica INT. 71/25 Res. Ex. 439 27/02/2025 Aprueba contrato Mejoramiento unidades dietéticas Torre- Fase 1 DESDE 1057049-237-LE24 Memo 39/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-237-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11260
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 2512096,78
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELMOIN SpA
Razón Social ELMOIN SPA
R.U.T. 76.915.094-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELMOIN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global45807 837-0189 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO UNIDADES DIETETICAS TORRE-FASE 1 DEL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN Memo 39/2025VDH Mejoramiento unidades dietéticas Torre- Fase 1 $ 13.221.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.221.562 $ 13.221.562
Total Neto $ 13.221.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.512.097
TOTAL OC $ 15.733.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.