Orden de Compra. Nº1057049-11713-SE26 "MCM - DESDE ID. 1057049-239-LQ24 - RES. EX. ADJ. 2123 INT. 1497 - RES. EX. CONT. 2844 INT. 1650 - CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS ANESTESIA Y CAPNOGRAFOS- MEMO 10. "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-11713-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - DESDE ID. 1057049-239-LQ24 - RES. EX. ADJ. 2123 INT. 1497 - RES. EX. CONT. 2844 INT. 1650 - CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS ANESTESIA Y CAPNOGRAFOS- MEMO 10.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-239-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3481
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 802932,21
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272501
Aparatos de anestesia con gas1Mes841-0106 - Servicio Mantenimiento preventivo de maquinas anestesia y capnógrafos marca - Cuota 13/24 - Periodo del 09/9/2025 al 08/10/2025 - Memo 10MANTENCION PREVENTIVA DE MAQUINA DE ANESTESIA Y CAPNOGRAFO $ 4.225.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225.959 $ 4.225.959
Total Neto $ 4.225.959
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 802.932
TOTAL OC $ 5.028.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.