Orden de Compra. Nº1057049-11734-SE25 "VDH INT 536/25 Res. Ex. 996/25 Adjudica INT 991/25 Res. Ex. 1833 Aprueba contrato Obras menores para reparación de cubiertas del HCBSA FUS 181/2025 1057049-84-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-11734-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra VDH INT 536/25 Res. Ex. 996/25 Adjudica INT 991/25 Res. Ex. 1833 Aprueba contrato Obras menores para reparación de cubiertas del HCBSA FUS 181/2025 1057049-84-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-84-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17665
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 5082143,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Matias
Razón Social CONSTRUCTORA AMB LIMITADA
R.U.T. 76.967.636-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Matias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global837-0126 OBRAS MENORES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARAN (detalle en bases)OBRAS MENORES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARAN $ 26.748.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.748.125 $ 26.748.125
Total Neto $ 26.748.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.082.144
TOTAL OC $ 31.830.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.