Orden de Compra. Nº1057049-1183-SE21 "NCN-PAC-1057049-49-LE20 PROGRAAM B GENERAL ABRIL 2"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-1183-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2021
Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC-1057049-49-LE20 PROGRAAM B GENERAL ABRIL 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-49-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3309
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de ppto.año 2021 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones es aceptada devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factu
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 416100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos médicos TL
Razón Social VENTA DE INSUMOS MÉDICOS FRANCISCA CONSTANZA LORET
R.U.T. 77.105.818-3
Sucursal Insumos médicos TL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico180Unidad725-1364 CAJA PLASTICA 65 LTS C/TAPA (UD) - LAVABLE - REUTILIZABLE - CAPACIDAD HASTA 65 LT - TRANSPARENTE - CON TAPA - 39X60X31CM $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico300Unidad725-1375 CAJA PLÁSTICA GRANDE C/TAPA 30-40 LTS.(55 X 40 X 20) (UD) - LAVABLE - REUTILIZABLE - CAPACIDAD HASTA 32 LT - TRANSPARENTE - CON TAPA - 33X47X27CM $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
Total Neto $ 2.190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 416.100
TOTAL OC $ 2.606.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.