Orden de Compra. Nº1057049-11832-SE26 "PCV - Desde 1057049-66-LQ25 - Servicio de Taxi Ejecutivo y Furgón de Pasajeros - Res Ex. Contrato 1821 Int. 897 Res.Ex.Adj 1389 Int. 609 - Provi 455 Estado de Pago 015"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-11832-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-66-LQ25 - Servicio de Taxi Ejecutivo y Furgón de Pasajeros - Res Ex. Contrato 1821 Int. 897 Res.Ex.Adj 1389 Int. 609 - Provi 455 Estado de Pago 015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-66-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1929
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RadioMóvil 870
Razón Social RADIOMÓVIL 870 SPA
R.U.T. 77.663.404-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RadioMóvil 870
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1Mes704-0076 - Servicio de Taxi Ejecutivo y Furgón de Pasajeros - Res Ex. Contrato 1821 Int. 897 Res.Ex.Adj 1389 Int. 609 - Provi 455 Estado de Pago 015, periodo desde el 01/12/2025 al 31/12/2025704-0076 Servicio de Taxi Ejecutivo y Furgón de Pasajeros $ 28.878.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.878.641 $ 28.878.641
Total Neto $ 28.878.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.878.641

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.