Orden de Compra. Nº1057049-11907-SE26 "GSP INT 1817/2024 1057049-253-LQ24 PAC REACTIVOS ELECTROFORESIS DE PROTEINAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-11907-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra GSP INT 1817/2024 1057049-253-LQ24 PAC REACTIVOS ELECTROFORESIS DE PROTEINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-253-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2415
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 1983209,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116012
Reactivos de analizadores de proteínas2Unidad245-4250 Kit de electroforesis en suero Kit de electroforesis en suero $ 604.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.850 $ 1.209.850
41116012
Reactivos de analizadores de proteínas1Unidad245-0105 Kit de electroforesis en orina Kit de electroforesis en orina $ 1.307.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.432 $ 1.307.432
41116012
Reactivos de analizadores de proteínas3Unidad245-0107 Kit de inmunofijación en suero Kit de inmunofijación en suero $ 1.072.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216.042 $ 3.216.042
41116012
Reactivos de analizadores de proteínas2Unidad245-0108 Kit de inmunofijación en orina Kit de inmunofijación en orina $ 1.598.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.197.900 $ 3.197.900
41116012
Reactivos de analizadores de proteínas1Unidad245-0109 KIT DE ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA Kit de electroforesis de hemoglobina $ 1.506.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.506.720 $ 1.506.720
Total Neto $ 10.437.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.983.209
TOTAL OC $ 12.421.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.