Orden de Compra. Nº1057049-12055-SE26 "APC - DESDE ID 1057049-263-LR25 - Res. Ex. Adj N°2791/INT 1521/2025 - Aprueba Cont. N°75/ INT 22/2025 - Suministro de materiales de carpintería y otros para la Sub-Unidad de Mantenimiento del HCSBA"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12055-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra APC - DESDE ID 1057049-263-LR25 - Res. Ex. Adj N°2791/INT 1521/2025 - Aprueba Cont. N°75/ INT 22/2025 - Suministro de materiales de carpintería y otros para la Sub-Unidad de Mantenimiento del HCSBA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-263-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1928 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 366157,93
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM-CO
Razón Social EM-CO SPA
R.U.T. 76.579.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EM-CO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos25Unidad no definida842-0003 - FLEXIBLES PARA GRIFERIAS HI HI 40 1/2SE ADJUNTA PDF $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
46171503
Juegos de cerraduras8Unidad838-8123 - CERRADURA TUBULAR 4044SE ADJUNTA PDF $ 24.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.504 $ 193.504
31211903
Equipo para protección30Unidad722-0400 ANTIPARRAS C/PROTECCION LATERALSE ADJUNTA PDF $ 962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.860
40141702
Grifos25Unidad842-0000 - FLEXIBLES PARA GRIFERIAS HI HE 40 CM 1/2SE ADJUNTA PDF $ 1.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.025 $ 33.025
15111505
Butano40Unidad310-7429 - BALON DE GAS BUTANO DESECHABLESE ADJUNTA PDF $ 1.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.160 $ 65.160
27111507
Cortadores de metal4Unidad441-0002 - CORTA TUBOSE ADJUNTA PDF $ 4.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.764 $ 16.764
30181515
Estanque del WC10Unidad837-0061 - KIT DE INSTALACION WCSE ADJUNTA PDF $ 8.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.330 $ 89.330
31211903
Equipo para protección100Unidad722-0017 - TRAJE IMPERMEABLE DE PROTECCION 3M O EQUIVALENTE TECNICO SE ADJUNTA PDF $ 9.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.400 $ 961.400
30102611
Platina de bronce20Unidad837-0049 REDUCCION DE 1 1/4" A 1" BRONCESE ADJUNTA PDF $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400
39121419
Conexiones flexibles20Unidad837-0062 FLEXIBLES 30 CM HI- HI 1/2" X 15/16"SE ADJUNTA PDF $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.320 $ 26.320
40141702
Grifos8Unidad837-0064 COMBINACIÓN LAVAPLATOSSE ADJUNTA PDF $ 6.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.592 $ 51.592
40141702
Grifos8Unidad837-0065 MONOMANDO LAVAPLATOS CUELLO CISNESE ADJUNTA PDF $ 7.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.512 $ 60.512
40141702
Grifos8Unidad837-0066 MONOMANDO LAVAMANOSSE ADJUNTA PDF $ 6.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.592 $ 51.592
26121524
Alambre aislado o forrado1Unidad837-0080 ALAMBRE NYA 1.5 MM2 (100 MTS)SE ADJUNTA PDF $ 22.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.082 $ 22.082
26121524
Alambre aislado o forrado1Unidad837-0081 ALAMBRE NYA 1.0 MM2 (100 MTS)SE ADJUNTA PDF $ 22.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.082 $ 22.082
30102605
Platina de acero inoxidable16Unidad838-2137 TIRA PLATINA 1" X 3MMSE ADJUNTA PDF $ 4.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.688 $ 68.688
27111507
Cortadores de metal3Unidad838-8115 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" ALEMANSE ADJUNTA PDF $ 19.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.334 $ 59.334
39121419
Conexiones flexibles25Unidad842-0005 FLEXIBLES PARA GRIFERIAS HI HE 35 CM 1/2SE ADJUNTA PDF $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
39121419
Conexiones flexibles25Unidad842-0006 FLEXIBLES PARA GRIFERIAS HI HI 35 1/2SE ADJUNTA PDF $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.850
31211910
Mitones4Par722-2625 GUANTES SOLDARSE ADJUNTA PDF $ 2.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.752 $ 8.752
Total Neto $ 1.927.147
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.158
TOTAL OC $ 2.293.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.