Orden de Compra. Nº1057049-1211-SE24 "ICC. ID. 1057049-297-LR23, FUS 1651/23, EX. 3810/23, INT. 2021/23, SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, ESTADO DE PAGO 2, 19.01.2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-1211-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-297-LR23, FUS 1651/23, EX. 3810/23, INT. 2021/23, SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, ESTADO DE PAGO 2, 19.01.2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-297-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1936
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 1496603,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DelPilarLtda
Razón Social SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL
R.U.T. 77.322.480-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DelPilarLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121901
Eliminación de residuos médicos1Unidad866-0009 SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ESTADO DE PAGO NRO. 02 DEL 19/01/2024, PERIODO DEL 27-11-2023 AL 30/11/2023866-0009 SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS $ 7.876.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.876.860 $ 7.876.860
Total Neto $ 7.876.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.496.603
TOTAL OC $ 9.373.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.