Orden de Compra. Nº1057049-12158-SE26 "APC - Desde 1057049-200-LQ25 - Mantenimiento preventivo de equipos RX mediana complejidad - Res. Ex. ADJ 1962 - INT 1078/2025 - MEMO N°89"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12158-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra APC - Desde 1057049-200-LQ25 - Mantenimiento preventivo de equipos RX mediana complejidad - Res. Ex. ADJ 1962 - INT 1078/2025 - MEMO N°89
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-200-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 269166,73
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGFA
Razón Social AGFA GEVAERT LIMITADA
R.U.T. 81.163.200-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGFA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41101802
Generadores de rayos X1Unidad841-0535 Servicio mantenimiento Equipos RX Osteopulmonar marca AGFA del 16/11/2025 al 15/12/2025 Cuota Nro. 02/24Agfa Gevaert Ltda. $ 1.416.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.667 $ 1.416.667
Total Neto $ 1.416.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.167
TOTAL OC $ 1.685.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.