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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12204-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MVC - desde 1057049-109-LE24 - Res. Ex. N°1275 - INT 885 - FUS 308 - Servicio mantención preventiva equipos refrigeración y ventilación RNM. PROVI 1753 / Memo N° 210 CUOTA 11/24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-109-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
150348,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INRA |
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Razón Social |
INRA REFRIGERACION INDUSTRIAL SPA
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R.U.T. |
81.527.100-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INRA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42203802
| Dispositivos auxiliares de colocación de resonancia magnética (MRI) médica | 1 | Mes | 808-0075 Servicio mantención preventiva equipos refrigeración y ventilación RNM. Según Res. Ex. N°1275 del 29/05/24. Cuota 11 de 24. Memo N° 210. SERVICIO CORRESPONDE AL PERIODO 04-04-2025 AL 03-05-2025 | |
$ 791.308,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 791.308
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$ 791.308
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Total Neto
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$ 791.308
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.349
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$ 941.657
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.