Orden de Compra. Nº1057049-12360-SE25 "PCV - Desde 1057049-297-LR23 Res Exta 3810/2023 INT 2184, Servicio de Retiro Tratamiento y Disposición Final de Residuos Provi 1678 Esatado de Pago 006"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12360-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-297-LR23 Res Exta 3810/2023 INT 2184, Servicio de Retiro Tratamiento y Disposición Final de Residuos Provi 1678 Esatado de Pago 006
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-297-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12967
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 4097557,1
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DelPilarLtda
Razón Social SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL
R.U.T. 77.322.480-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DelPilarLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121901
Eliminación de residuos médicos1Mes866-0009 SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. Desde 1057049-297-LR23 Res Exta 3810/2023 INT 2184, Provi 1678 Esatado de Pago 006 periodo desde el 01/03/2025 al 28/03/2025866-0009 SERVICIO DE RETIRO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS $ 21.566.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.566.090 $ 21.566.090
Total Neto $ 21.566.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.097.557
TOTAL OC $ 25.663.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.