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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12541-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAC. PAC ID.1057049-269-LP24 INT. 2073/2024 PROGRAMA INSUMOS JUNIO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-269-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Limax Salud |
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Razón Social |
COMERCIAL LIMAX SPA
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R.U.T. |
76.719.400-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Limax Salud |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311507
| Esponjas de vendaje | 90 | Unidad | 225-2910 ESPUMA HIDROFILICA 10 X 10 | 25-W072 Apósito de espuma hidrofílica 10x10cm, 5mm ; Marca Absorextra,Caja de 10 unidades;Valor cotizado por unidad.Flete: Gratis
Fecha de vencimiento Insumo: 12 meses mínimo desde la recepción de la orden de compra
Entrega: 24 horas hábil, desde la r |
$ 920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.800
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$ 82.800
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Total Neto
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$ 82.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.732
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$ 98.532
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.